Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حمانة, أيمن | - |
dc.contributor.author | عميري, خليل | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T13:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T13:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9699 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع المراجعة الداخلية ودورها في إرساء شفافية التقارير المالية وذلك بدراسة حالة مؤسسة سونلغاز, ولتحقيق هدف البحث إختيار عينة من موظفي مؤسسة سونلغاز البالغ عددهم 20 موظف ممن لهم مستويات تعليمية مختلفة ومناصب عمل مختلفة مع الأخذ بعين الإعتبار الخبرة المهنية . توصلت الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية تساهم في إعطاء معلومات محاسبية ذات جودة وموضوعية عند مراجعتها للتقارير المالية, كماتعمل على زيادة دقة وشفافية التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة, وتقديم معلومات خالية من التحيز وتساعد في تقديم وصف شامل للوضعية المالية للمؤسسة لمستخدمي التقارير | en_US |
dc.description.sponsorship | جابو سليم | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | مراجعة داخلية، تقارير مالية، قوائم مالية، مراجع داخلي, شفافية التقارير, مؤسسة إقتصادية | en_US |
dc.title | المراجعة الداخلية ودورها في إرساء شفافية التقارير المالية دراسة حالة مؤسسة مديرية توزيع الكهرباء والغاز –تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة ماستر مالية مؤسسة.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools